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运城市退役军人事务局 2021年预算公开情况说明
发表时间:2021-06-03 15:15

  

 运城市退役军人事务局

  

2021年预算公开情况说明

  

一、部门主要职责

  

(一)组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,拟定我市相关政策性规定并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

  

    (二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

  

    (三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

  

    (四)组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策,会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。

  

    (五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

  

    (六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机关的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

  

    (七)组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

  

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

  

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

  

(十)完成市委市政府交办的其他任务,配合部队完成退役军人其他相关工作。

  

二、部门预算单位机构设置情况

  

在编人数26人,退休人员0人。内设科室7个,即综合科、权益维护科、安置科、就业创业科、拥军优抚科、秘书科。非独立核算参公单位1个,军队转业干部服务中心。

  

三、部门预算收支情况说明

  

1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

  

2021年收入404.15万元,2020年收入2751.04万元。与2020年相比减少。减少的原因主要是部分退役士兵社会保险接续配套资金、企业军转干部解困及自主择业军转干部专项资金、优抚对象抚恤补助资金等属于待批复的未分配资金,2名工作人员调出。2021年支出404.15万元,2020年支出2751.04万元。与2020年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是部分退役士兵社会保险接续配套资金、企业军转干部解困及自主择业军转干部专项资金、优抚对象抚恤补助资金等属于待批复的未分配资金,2名工作人员调出

  

2、“三公经费”预算

  

2021年度“三公经费”预算3万元,与2020年预算有所减少。有所减少的原因主要是严格出车标准,减少运行费用。其中因公出国(境)费用1万元,较上年预算有所增加,主要用于退役军人事务部、退役军人事务厅组织市级先进单位出国参观学习;公务接待费1万元,较上年预算有所减少;公务用车运行维护费1万元,较上年预算有所减少;公务用车购置费0万元。

  

3、机关运行经费情况

  

2021年度机关运行经费财政拨款预算41.81万元,较2020年预算增加。增加的原因主要是公车补助列入年初预算。

  

4、政府采购执行情况

  

2021年运城市退役军人事务局政府采购预算总额3.6万元,其中,政府采购货物预算3万元;政府采购服务预算0.6万元。

  

5、国有资产占用情况

  

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导公务用车保障0辆,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。

  

6、项目支出绩效目标情况

  

2021年度本部门共2个项目设定绩效目标,共100万元。

  

四、名词解释

  

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  

(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。