网站支持IPv6
智能问答 无障碍浏览 登录| 注册
当前位置:首页 > 部门专题>市审计局专栏>审计文化>审计文苑
市城投集团参加山西省审计厅组织的国有企业内部控制视频培训
来源:市城投集团审计法务部 发表时间:2020-08-21 09:34

  为贯彻落实习近平总书记在中央审计委员第三次会议上的重要讲话精神和省委审计委员会相关会议精神,省审计厅于8月12日至14日举办为期三天的国有企业内部控制视频培训班,接市审计局通知后,我集团公司认真准备,组织内审人员全部参加了培训。

  

  在开班仪式动员会上宋世华副厅长从以下三方面阐述了企业内部控制建设的重要性:一是企业内部控制体系建得好,风险识别思路清晰,风险防控方法得当,有利于保护企业资产资本财产物资的安全完整和有效利用;二是有利于贯彻执行国家政策和财经法纪,提高会计资料的正确性和可靠性,提高决策管理水平;三是有利于强化企业内部各部门各工作岗位之间紧密配合相互促进,保证整体工作有秩序高效率运行,最大限度地提高企业经济效益。

  培训由中国企业财务管理协会风控专委会主任张孝昆、中国企业财务管理协会风控专委会副主任王政力,复旦大学会计学博士、上海证券交易所博士后马军生分别就国资委管资本内控新监管解读、风险识别思路和方法、内控落地新思路和新方法进行了详细讲解。

  张孝昆主任强调,在深化国资国企改革的背景下,《关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实施意见》(简称《实施意见》)已正式印发,在深化国资国企改革背景下,面对国资委内控监管新要求,国企可用“五项十六条”措施作为指导进一步加快国有资产监管职能转变,有利促进国有经济高质量发展;王政力副主任围绕企业内部环境风险评估、控制活动、内部控制信息和沟通、内部监管制度,国有企业应加强内部控制审计,促进国有资产保值增值五方面入手,以亲身经历过的形式多样的典型案例分析,阐述了风险识别的思路和方法;马军生博士从内控落地思路和方法上的实战为国有企业提供指导,促进国有企业合理规范经营,全面快速有效的建立起企业内部控制管理制度,为企业健康有序长远发展保驾护航。

  培训会结束时,省审计厅内审处处长赵静芳做培训总结时指出,习近平总书记在中央审计委员会会议上强调,审计是党和国家监督体系的重要组成部分。审计机关要在党中央统一领导下,适应新时代新要求,紧紧围绕党和国家工作大局,全面履行职责,坚持依法审计,完善体制机制,为推进国家治理体系和治理能力现代化作出更大贡献。

  同时指出,内部审计工作不能形同虚设,要纵向到底横向到边深入到各个方面,向审计一体化和审计全覆盖发展。要敢于向重要风险说不,真正发挥内审指导、监督的作用。内审要能够合理有效控制风险,为企业发展指导方向,进一步提高制度执行力。

  通过此次培训,深刻体会到:内部审计必须立足于企业本部,促进企业提高竞争力、实现利益最大化;内部审计作为企业管理的一项重要手段,应加强企业内控制度的监督与评价;通过审核、评价内控制度的执行情况,严格管理、不断完善,确保企业各项经营活动顺利进行;同时,我们作为内审人员,应不断加强自身的业务素养,提高内部审计水平,客观公正审计,发挥好审计人“经济卫士”的职责,为集团发展做出更大贡献。